银川市审计局认真指导内部审计工作

26.06.2015  18:44

      银川市审计局近期选派两名审计人员,对一厅级单位内部审计工作进行了全面指导。审计人员从健全和完善制度入手,协助建立了《固定资产管理制度》《干部调任(离任)资产(资金)交接制度》《公务卡结算管理制度》等。清理资产不留死角。按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则,以“固定资产明细帐”为基础,对自2005年以来该单位4个直属部门、下属22个处、办的资产进行了核查。

通过数据采集,将固定资产电子帐按使用部门进行分类并划分资产部类制成分部门表格,制作自查表由各处室及部门进行自查。以帐查物进行清点,确保不留死角。

同时,审计人员还注重宣传工作,对财务人员及资产管理人员进行《审计法》《预算法》的讲解和宣传,为促进内部审计发展打下坚实基础。(银川市审计局高峰)